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2014年部门预算报表

2014年部门预算报表

2015-08-06 08:43     来源:{十大网投信誉平台标题}
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附件1      
2014年    部门收支预算总表
    单位: 元
收            入   支                  出
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 8756954 一、一般公共服务 355175
  1.经费拨款 8191494 二、外交  
  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 565460 三、国防  
   (1)专项收入安排的资金   四、公共安全  
   (2)行政事业性收费收入安排的资金 5260 五、教育  
   (3)罚没收入安排的资金 550000 六、科学技术  
   (4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒  
   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 10200 八、社会保障和就业  
   (6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款 400000 十、医疗卫生 312399
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十一、节能环保  
  1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务 7691447
  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务  
  3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输  
  4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务 400000
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等事务  
  1.事业收入安排的资金   十七、金融监管等事务支出  
  2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出  
  3.其他收入安排的资金   十九、援助其他地区支出  
    二十、国土资源气象等事务  
    二十一、住房保障支出 397933
    二十二、粮油物资储备事务  
    二十三、预备费  
    二十四、国债还本付息支出  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 9156954 本  年  支  出  合  计 9156954
五、上年结余收入   二十六、结转下年  
  1.公共财政预算拨款结转     1.一般公共服务  
  2.政府性基金结转     2.外交  
  3.历年净结余可安排的资金     3.国防  
    其中: 公共财政预算拨款净结余     4.公共安全  
         政府性基金拨款净结余     5.教育  
         其他净结余     6.科学技术  
  4.其他结转     7.文化体育与传媒  
      8.社会保障和就业  
      9.社会保险基金支出  
      10.医疗卫生  
      11.节能环保  
      12.城乡社区事务  
      13.农林水事务  
      14.交通运输  
      15.资源勘探电力信息等事务  
      16.商业服务业等事务  
      17.金融监管等事务支出  
      18.地震灾后恢复重建支出  
      19.援助其他地区支出  
      20.国土资源气象等事务  
      21.住房保障支出  
      22.粮油物资储备事务  
      23.预备费  
      24.国债还本付息支出  
      25.其他支出  
      26.转移性支出  
收      入      总      计 9156954 支   出   总   计 9156954

 

附件2      
2014年    部门公共财政预算拨款支出预算表
              单位: 元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
预算数 预算数
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 8,756,954 8,161,494 595,460  
201     一般公共服务支出 355,175 355,175 0  
  201 26     档案事务 355,175 355,175 0  
    201   26 04     档案馆 355,175 355,175 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 312,399 312,399 0  
  210 05     医疗保障 312,399 312,399 0  
    210   05 01     行政单位医疗 227,468 227,468 0  
    210   05 02     事业单位医疗 84,931 84,931 0  
212     城乡社区支出 7,691,447 7,095,987 595,460  
  212 01     城乡社区管理事务 6,974,367 6,944,367 30,000  
    212   01 01     行政运行(城乡社区管理) 5,643,516 5,643,516 0  
    212   01 05     工程建设标准规范编制与监管 309,399 309,399 0  
    212   01 06     工程建设管理 1,021,452 991,452 30,000  
  212 13     城市基础设施配套费安排的支出 555,260 0 555,260  
    212   13 99     其他城市基础设施配套费安排的支出 555,260 0 555,260  
  212 99     其他城乡社区事务支出 161,820 151,620 10,200  
    212   99 99     其他城乡社区事务支出 161,820 151,620 10,200  
221     住房保障支出 397,933 397,933 0  
  221 02     住房改革支出 397,933 397,933 0  
    221   02 01     住房公积金 397,933 397,933 0  
               
说明: 本表资金口径为公共财政预算拨款。

 

附件3    
2014年    部门公共财政预算拨款“三公”经费预算表
填报单位:   单位: 元
项目 2014年预算数 备注
合计 244,876  
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 75,000  
3、公务用车费 169,876  
其中: (1)公务用车运行维护费 169,876  
      (2)公务用车购置费    

 

 

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